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精審細核守底線 攻堅破難提質效
全年審減超兩千萬

2026-01-19來源:本站

為深入落實集團153901戰(zhàn)略及年度重點工作部署,圍繞“降本增效、節(jié)約資金”的要求,集團審計部(評審中心)立足審計監(jiān)督核心職能,聚焦預結算評審主責主業(yè),在項目密集、人力緊張、任務緊急的多重挑戰(zhàn)下,高效履行審計監(jiān)督與成本管控職責,為集團高質量發(fā)展筑牢資金安全防線,提供精準數據支撐,全年預結算評審工作取得顯著成效。

一、堅守主責主業(yè),預結算評審成效扎實顯著

審計部(評審中心)以“控成本、防風險、保合規(guī)”為目標,全年共計完13個工程項目預結算審計工作,累計審減金額2166萬元,綜合審減率4.77%。

(一)預算評審突出“前置管控”,夯實資金計劃基礎

2025年,全年完成國資金頂南區(qū)景觀工程、公區(qū)精裝修工程等6個項目預算評審,送審金額24666萬元,審減不實、不合理費用1003萬元,綜合審減率4.07%。通過嚴格核查工程量清單、定額套用、材料詢價等關鍵環(huán)節(jié),精準剔除高估冒算成分,確保預算編制科學嚴謹,為集團資金統(tǒng)籌計劃、項目招標備案、合同價款確定提供了可靠依據,從源頭把控投資風險。

(二)結算評審著力“據實核價”,堅守合法權益底線

2025年,全年完成儲能項目總包工程、第三水廠工程管網工程等7個項目結算評審,送審金額20774萬元,審減金額1163萬元,綜合審減率5.6%。評審過程中,嚴格依據項目合同、行業(yè)規(guī)范及現(xiàn)場實際情況,逐一對工程量核實、計價規(guī)則適用、變更簽證合規(guī)性等進行細致核查,堅決糾正高估冒算、虛列成本等問題,確保集團投資成果真實反映,切實維護企業(yè)合法權益。

二、勇?lián)彪y險重,應急任務響應高效有力

面對各類突發(fā)緊急任務,審計部(評審中心)打破常規(guī)工作時序,以合規(guī)為底線、效率為關鍵創(chuàng)新工作方法,全力保障集團業(yè)務順利推進。

針對自來水管網工程緊急應訴、引水管線漏水搶修、中原儲能項目銀行放款時限、國資金頂項目招標節(jié)點等特殊需求,團隊加班加點攻堅,聚焦核心風險與成本關鍵點開展靶向評審,在嚴守審計程序合規(guī)性的前提下,大幅壓縮評審周期,及時提供精準造價數據與專業(yè)支撐。既保障了搶險救災、應急保障、市場應對等工作的時效性,又未放松風險防控要求,實現(xiàn)了效率與質量并重、合規(guī)與實效統(tǒng)一。

針對集團項目多樣化、復雜化特點,以及評審中發(fā)現(xiàn)的報審不規(guī)范、成果質量參差不齊等問題,審計部(評審中心)對癥施策、系統(tǒng)發(fā)力:一是持續(xù)優(yōu)化預結算評審全流程,建立雙人復核+多級校驗管控機制,梳理高頻風險點,匯總實踐中的有效做法與經驗教訓,著力構建長效管控體系,推動評審管理流程建章立制、規(guī)范運行;二是針對不同項目類型,提煉形成標準化評審報告模板、數據分析模型及風險提示清單,大幅提升評審工作的質量規(guī)范化水平;三是梳理年度代表性、典型性評審項目,建立案例庫促進經驗共享,有效提升評審工作的合規(guī)性與精準度,為集團長效成本管控筑牢制度根基。

成績的取得,離不開集團黨委和董事會的堅強領導,離不開各級分管領導的悉心指導與大力支持,更彰顯了審計團隊過硬的專業(yè)素養(yǎng)與擔當作為的履職精神。下一步,審計部(評審中心)將持續(xù)錨定集團戰(zhàn)略部署,深化評審專業(yè)內涵,提升服務大局能力,以更嚴謹的作風、更精準的評審、更高效的響應,為集團防范經營風險、提升經營質效、實現(xiàn)高質量發(fā)展貢獻更大審計力量!

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